|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
|
казателя |
отчетного периода |
ного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
87,3 |
Резервный капитал |
430 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии |
|
с законодательством |
|
резервы, образованные в соответствии |
|
|
|
с учредительными документами |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
|
87,3 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
Кредиторская задолженность |
620 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
|
задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
задолженность перед государственными |
|
|
|
внебюджетными фондами |
|
задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
прочие кредиторы |
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) |
|
|
|
по выплате доходов |
630 |
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итого по разделу V |
690 |
|
|
БАЛАНС |
700 |
|
87,3 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
|
учитываемых на забалансовых счетах |
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на |
|
|
|
ответственное хранение |
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность |
|
|
|
неплатежеспособных дебиторов |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|